¿Como indico al sistema la generación del XML de la factura con el método de pago NA?
En primera instancia se debe de crear una nueva forma de pago, en la cual se indique la clave SAT NA:
Posteriormente a los clientes que así lo requieran se les indica esta forma de pago como predeterminada:
Con estas configuraciones al generar facturas de crédito para este cliente el XML será generado con la clave NA en el campo método de pago: