Estoy generando una devolución de proveedores, sin embargo la nota de crédito no se está generando, ¿que necesito configurar para realizar la afectación a cuentas por pagar?
Estoy generando una devolución de proveedores, sin embargo la nota de crédito no se está generando, ¿que necesito configurar para realizar la afectación a cuentas por pagar?
La generación de CXP se aplicará a las devoluciones que genere a partir de la correcta configuración en su almacén, si se generaron devoluciones previas estas deberán cancelarse y volverse a generar para que se pueda afectar a cuentas por pagar.
Para que la nota de crédito por devolución se genere de manera automática, es necesario configurarlo en el almacén donde queremos que esto suceda.
Para hacerlo es necesario entrar en el configurador de conceptos
Posteriormente en le sección de Cuentas por Pagar y en la pestaña almacén.
Ahí es necesario seleccionar el almacén donde queremos que se genere la nota de crédito por devolución y se necesita habilitar la marca “Genera Nota de Crédito”.
Es necesario también indicar el concepto de cuentas por pagar de tipo nota de crédito con la que se generará el movimiento.